
老師好,應(yīng)付職工薪酬科目年底要結(jié)轉(zhuǎn)無余額么?如果一直有貸方余額會(huì)怎樣呢?
答: 您好,沒有這個(gè)要求的,年底可以有余額的
年底應(yīng)付職工薪酬余額還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?需要為零嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)科目?
答: 你好,年底應(yīng)付職工薪酬余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,沒有規(guī)定必須為0的 是做賬簿的結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)轉(zhuǎn)下年),而不是做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
“應(yīng)付職工薪酬”科目期末借方余額反映企業(yè)應(yīng)付未付的職工薪酬。()對(duì)N)錯(cuò)
答: 這是不對(duì)的,這個(gè)借方是表示是支付了,貸方才是計(jì)提沒有發(fā)

