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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 19:31

第一個(gè)你看下?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

kj_hxi5y4shja59 追問

2020-01-08 19:50

老師,我結(jié)轉(zhuǎn)之后,利潤表中的本年累計(jì)凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表中年初未分配利潤≠年末未分配利潤,剛好相差減免稅款的那個(gè)金額,這是怎么回事了?

kj_hxi5y4shja59 追問

2020-01-08 19:50

郭老師 解答

2020-01-08 19:51

看下科目余額表,管理費(fèi)用是不是還有余額

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按這個(gè)做 稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 全額抵減增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 不會(huì)影響未分配利潤
2020-01-08 17:08:46
第一個(gè)你看下?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2020-01-08 19:31:56
借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款
2019-07-04 09:44:36
一、借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
2019-09-08 18:07:07
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-10-13 21:15:42
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