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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-01-08 15:37

你好,是可以暫估入賬的啊

香蕉帥哥 追問

2020-01-08 15:38

那在當(dāng)年12月分可以計提全部折舊么?

龍楓老師 解答

2020-01-08 15:57

你好,是可以計提額,甚至可以不用暫估直接入賬的然后附帶發(fā)票的啊

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相關(guān)問題討論
你好,是可以暫估入賬的啊
2020-01-08 15:37:05
一、2月份的賬務(wù)處理: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 二、3月份賬務(wù)處理 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 三、4月份開始計提折舊
2020-03-18 12:02:49
還是應(yīng)該要求對方去發(fā)票
2018-09-05 16:30:50
你好 前期投入有哪些 裝修費 房屋自己的嗎
2022-09-25 16:53:10
嚴(yán)格按照法律法規(guī)做必須確定發(fā)票到位,如果沒有發(fā)票,那么是不可以入賬的,即使入賬了,到計算所得稅的時候,也不能確認(rèn)資產(chǎn)。如果發(fā)票本月可以收到,那么等發(fā)票到了在確認(rèn)固定資產(chǎn),付款的分錄可以先做借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款本月收到發(fā)票借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費---應(yīng)繳增值稅進項貸:應(yīng)付賬款如果發(fā)票本月不能到的話,付款的分錄還是先做借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款同時根據(jù)產(chǎn)品的入庫單和收據(jù)暫估入賬,借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款 注意此處的應(yīng)付賬款不包含增值稅額等收到發(fā)票時紅字沖銷上面分錄同時做正確的分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費---應(yīng)繳增值稅進項貸:應(yīng)付賬款如果暫估的固定資產(chǎn)金額與發(fā)票金額一致,那么也可以不沖銷暫估金額而補記一筆稅款的金額借:應(yīng)交稅費---應(yīng)繳增值稅進項貸:應(yīng)付賬款次月計提折舊如果發(fā)票是第三個或者隔了幾個月才收到,按暫估的金額計提折舊,等實際收到發(fā)票按照正確金額調(diào)整固定資產(chǎn)的金額和稅金金額就可以了,如果涉及折舊的調(diào)整,當(dāng)月一并調(diào)整.當(dāng)然隔這么久一半是不太可能的.
2020-05-14 10:23:09
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