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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-05 15:01

你好,計入周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品

控丶溫 追問

2020-03-05 15:03

因剛開始對外運(yùn)營,許多工序還沒跟上,我要是兼職會計,象這種情況,我能否直接進(jìn)入成本中呢?

立紅老師 解答

2020-03-05 15:07

你好,如果直接就使用了,可以直接計入成本里

控丶溫 追問

2020-03-05 15:08

好的。目前內(nèi)賬只能這樣了。

控丶溫 追問

2020-03-05 15:09

到時盤點多出沖回成本,行嗎?

控丶溫 追問

2020-03-05 15:18

老師,你在嗎?

立紅老師 解答

2020-03-05 15:42

你好,到時盤點多出沖回成本,行嗎?——可以的。

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嚴(yán)格按照法律法規(guī)做必須確定發(fā)票到位,如果沒有發(fā)票,那么是不可以入賬的,即使入賬了,到計算所得稅的時候,也不能確認(rèn)資產(chǎn)。如果發(fā)票本月可以收到,那么等發(fā)票到了在確認(rèn)固定資產(chǎn),付款的分錄可以先做借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款本月收到發(fā)票借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅進(jìn)項貸:應(yīng)付賬款如果發(fā)票本月不能到的話,付款的分錄還是先做借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款同時根據(jù)產(chǎn)品的入庫單和收據(jù)暫估入賬,借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款 注意此處的應(yīng)付賬款不包含增值稅額等收到發(fā)票時紅字沖銷上面分錄同時做正確的分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅進(jìn)項貸:應(yīng)付賬款如果暫估的固定資產(chǎn)金額與發(fā)票金額一致,那么也可以不沖銷暫估金額而補(bǔ)記一筆稅款的金額借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅進(jìn)項貸:應(yīng)付賬款次月計提折舊如果發(fā)票是第三個或者隔了幾個月才收到,按暫估的金額計提折舊,等實際收到發(fā)票按照正確金額調(diào)整固定資產(chǎn)的金額和稅金金額就可以了,如果涉及折舊的調(diào)整,當(dāng)月一并調(diào)整.當(dāng)然隔這么久一半是不太可能的.
2020-05-14 10:23:09
你好,計入周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品
2020-03-05 15:01:00
你好,你需要個人去稅局給你單位發(fā)票入賬才是的 借;固定資產(chǎn) 貸銀行存款等科目
2018-08-27 15:21:21
一輛車輛開50元的發(fā)票一定有特殊情況
2018-09-18 17:11:10
你好,以支付的銀行回單,和相關(guān)的合同等資料入賬。實在都沒有,那么以收據(jù)入賬
2021-10-03 16:36:53
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