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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 15:30

你好
借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)480
貸:銀行存款480
借:應(yīng)交稅金—增值稅(減免稅額 )480
管理費(fèi)用—辦公費(fèi) -480

??小胖?? 追問(wèn)

2020-01-08 15:31

專票我已經(jīng)認(rèn)證了。金額436.56,稅額是43.44。如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

月月老師 解答

2020-01-08 15:33

你好,這個(gè)稅票 可以全額抵扣的,不需要認(rèn)證的。
借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
貸:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

??小胖?? 追問(wèn)

2020-01-08 15:34

那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額是436.56還是43.44元?

月月老師 解答

2020-01-08 15:35

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出43.44

??小胖?? 追問(wèn)

2020-01-08 15:56

本月銷項(xiàng)稅額7110.91,進(jìn)項(xiàng)稅額5191.64元(包含已認(rèn)證了滴金稅盤發(fā)票稅額43.44),月末,我該怎么做分錄?

??小胖?? 追問(wèn)

2020-01-08 15:56

需要把已認(rèn)證的金稅盤稅發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

月月老師 解答

2020-01-08 15:58

你好
借:銷項(xiàng)稅額 7110.91
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 43.44
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 5191.64
減免稅額 480
轉(zhuǎn)出未交增值稅1482.71
借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1482.71
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 1482.71

??小胖?? 追問(wèn)

2020-01-08 16:28

老師你好,我再請(qǐng)問(wèn)下根據(jù)一下數(shù)字我還如何結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)會(huì)計(jì)分錄:12月末利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額是30565.35,所得稅是2919.10,凈利潤(rùn)是27646.25。本年累計(jì)數(shù)據(jù)是:利潤(rùn)總額是23098.99元,所得稅是2619.10元,凈利潤(rùn)是20179.89元。

月月老師 解答

2020-01-08 16:43

你好,你的科目余額表本年利潤(rùn)余額是多少,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),年末本年利潤(rùn)無(wú)余額。

??小胖?? 追問(wèn)

2020-01-09 04:09

老師,麻煩再問(wèn)下:(1)若本月銷項(xiàng)稅額為0,進(jìn)項(xiàng)稅額為90,那么相關(guān)月中和月末的會(huì)計(jì)分錄該如何做?
(2)若本月銷項(xiàng)稅額為60,進(jìn)項(xiàng)稅額為100,相關(guān)的月中和月末會(huì)計(jì)分錄該如何做?

月月老師 解答

2020-01-09 08:56

你好,
(1)
借:轉(zhuǎn)出多交增值稅
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 90
借:應(yīng)交稅金—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
借:銷項(xiàng) 60
轉(zhuǎn)出多交增值稅40
貸:進(jìn)項(xiàng) 100
借;應(yīng)交稅金—未交增值稅 40
貸;應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)40

??小胖?? 追問(wèn)

2020-01-09 09:16

謝謝老師了,那實(shí)繳稅額與賬面稅額有差額怎么做呢?比如1月末未交增值稅是100,個(gè)稅是70,2月扣稅金額增值稅是99,個(gè)稅是79,這個(gè)之間差額怎么做分錄啊

月月老師 解答

2020-01-09 10:11

你好,增值稅和個(gè)稅是兩種稅,不需要結(jié)轉(zhuǎn)差額的。

??小胖?? 追問(wèn)

2020-01-09 12:36

請(qǐng)問(wèn),上月進(jìn)項(xiàng)稅額是100,本月銷項(xiàng)稅額是300,進(jìn)項(xiàng)稅額是150,那么月末相關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?

月月老師 解答

2020-01-09 13:13

你好,
借:銷項(xiàng)稅額150
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額250
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

??小胖?? 追問(wèn)

2020-01-09 13:30

若上月有留抵稅額,而本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,且本月應(yīng)納稅額加上上月留抵稅額后本月末會(huì)有繼續(xù)留抵稅額,那本月末還需要計(jì)提附加稅額不?

月月老師 解答

2020-01-09 13:36

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額,是不需要繳納增值稅,同時(shí)也不需要計(jì)提附加稅的。

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你好,可以認(rèn)證也可以不認(rèn)證,不認(rèn)證的:借管理費(fèi)用――辦公費(fèi) 貸銀行存款,然后借應(yīng)交稅費(fèi)――(減免稅額)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額,
2020-06-04 21:24:10
你好 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)480 貸:銀行存款480 借:應(yīng)交稅金—增值稅(減免稅額 )480 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) -480
2020-01-08 15:30:13
你好,不用認(rèn)證抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費(fèi)用--稅控盤
2020-07-09 16:07:33
不需要認(rèn)證哦 可以全額抵減的 認(rèn)證了 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
2015-12-25 17:40:33
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后全額抵扣就可以
2019-04-11 00:04:56
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