
請問以前年度的一筆材料暫估以及結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本忘記沖銷,現(xiàn)在查到了應(yīng)該怎么辦?
答: 你好,把暫估的材料,結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本做相反分錄沖銷就是了
以前年度原材料暫估處理,已收貨已付款給對方,但是確定對方?jīng)]有辦法開票給我司,在帳戶上要如何處理
答: 你好 那你門當(dāng)時(shí)次年匯算沒調(diào)增處理嗎 你分錄已經(jīng)做了暫估了 現(xiàn)在沖暫估按實(shí)際做賬
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請問我有一筆以前年度的材料暫估忘記沖銷怎么辦?
答: 那后續(xù)取得對應(yīng)發(fā)票么?

