
跨年紅沖的發(fā)票,例如2017年10月開票,2019年12月沖紅,怎么做分錄呢?是不是要以前年度調(diào)整啊這樣子做嗎
答: 你好 不是的 應(yīng)該是 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 再 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
老師,我想問一下調(diào)整以前年度的帳,怎么做分錄呢?
答: 你好,你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接做,如果不是,那就用以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)月的11月份我想沖紅去年12月份的開出的專票,給我退回來了,物品說剛用,不想要了,今年已清繳了,領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)同意退回來了,我應(yīng)該怎么做賬,怎么做分錄?是沖當(dāng)期收入還是以前年度調(diào)整?
答: 您好,您匯算清繳已經(jīng)做了,那您直接沖當(dāng)期收入可以的。紅沖收入分錄,然后做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

