
老師您好,加油充值的時候做的是預付賬款-中國石華5000,貸庫存現(xiàn)金5000,我收到發(fā)票怎么做賬。
答: 借:管理費用等 貸:預付賬款
老師,與往來企業(yè)有很多數(shù)沒對上,明明已經(jīng)現(xiàn)金付過款了但還掛在應付上,或者有的是已經(jīng)預付賬款付了,然而拿到發(fā)票的時候入賬又寫的是庫存現(xiàn)金的減少,后面過了兩年才發(fā)現(xiàn)往來對不上進行調帳,請問有什么風險呢
答: 你好,賬務調整正確,風險就相對小。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,預付賬款成負數(shù),我可以用庫存現(xiàn)金收回來嗎?
答: 同學你好!預付賬款是負數(shù)的話? ?對應的就是應付賬款哦 科目要調整的
同一個人 材料結轉借方4000 應付賬款貸方4000 預付賬款借方4000 貸方庫存現(xiàn)金4000 我怎么把賬平了
用現(xiàn)金做平一筆預付賬款,即當對方退款。借:庫存現(xiàn)金 貸:預付賬款 。那么,只要收款方也就是我方開個收據(jù)就可以嗎?要不要我方蓋章
用預付現(xiàn)金買汽車配件,發(fā)票未到,如何做分錄?借:預付賬款-供應商貸:庫存現(xiàn)金借:庫存商品-估價入庫貸:預付賬款-供應商
是不是還沒有發(fā)到發(fā)票,已付錢只拿到收據(jù)的,都計入借:預付賬款貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款


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2020-01-08 10:32
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