
老師,進(jìn)項大于銷項時,留抵的進(jìn)項還要包括加計抵減的金額么
答: 進(jìn)項和銷項,期末都要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的 當(dāng)然 加計抵減 也是要結(jié)轉(zhuǎn)的 進(jìn)項+加計抵減大于銷項的話 未交增值稅 是在借方的 這就表示 總共的留抵額哦
就是我這月進(jìn)項數(shù)量是844件.19萬元.銷項是844件15萬元..這樣我不是多了4萬元出來么??梢粤舻值较略逻M(jìn)行抵扣么 ,但這數(shù)量沒有只留金額可以么
答: 可以留底到下個月抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到的進(jìn)項遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷項,可不可以按照銷項金額來勾選認(rèn)證,還是必須全部勾選認(rèn)證后留抵
答: 你好!不跨年的話可以先不用勾選。
銷項稅額開出去了,但是進(jìn)項有一百五十多萬沒來得及開,怎么辦?有什么辦法?下月一號就能開,留抵稅額的話,公司業(yè)務(wù)很少,一般一百五十多萬估計要很久才能達(dá)到
正常算下來是進(jìn)項大于銷項987.45,但是主表的“本期留抵稅額”是875.55,請問老師,是不是附表二和附表四哪里填錯了?
上個月認(rèn)證了51356的進(jìn)項稅,銷項稅是34455,留抵稅額是16900,稅率是0.13,稅負(fù)是0.15,我需要開多少的票啊?需要把上月沒交的算出來繳稅嗎?

