
借:其他應(yīng)付款~財政補貼款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項稅 這樣調(diào)整之后!我在申報增值稅時在附表的無票銷售欄內(nèi)填寫!增加銷售收入增加銷項稅!這筆收入用交印花稅嗎?
答: 你好 是的 需要繳納印花稅的
跨年銷售退回,借:以前年度損益調(diào)整,借:應(yīng)交稅費增值稅(銷項),貸:應(yīng)收賬款在增值稅賬里,怎么填
答: 你好,跨年銷售退回的分錄是 借;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司要沖減去年銷售,分錄是這樣填的:借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 增值稅附表一該怎么填?目前收入那欄對不上。
答: 因為你是通過以前年度損益調(diào)整來沖紅的收入 所以和本期無關(guān) 不需要對的上

