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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-15 14:53

你好,跨年銷售退回的分錄是
借;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品   ,貸;主營業(yè)務(wù)成本

ONE DAY 追問

2020-07-15 14:54

銷項(xiàng)稅在借方,怎么填啊

鄒老師 解答

2020-07-15 14:59

你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)在借方,就登記應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬,銷項(xiàng)稅額借方或者貸方負(fù)數(shù)

ONE DAY 追問

2020-07-15 15:38

在貸方用紅筆寫是不是也可以

鄒老師 解答

2020-07-15 15:42

你好,是的,是可以的 
銷項(xiàng)稅額可以是借方正數(shù)或者貸方負(fù)數(shù)(紅筆登記)

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你好,你需要去查明之前這個(gè)應(yīng)收款是什么原因形成的,而不是就直接通過以前年度損益調(diào)整來核算的
2018-02-07 11:48:26
你好,是的,不會(huì)啊,你是不是損益表里填的是正數(shù),借方是填負(fù)數(shù)
2020-05-06 14:35:22
盈余分配-為分配盈余調(diào) 這個(gè)科目哪來的 沒有這個(gè)科目 借:以前年度損益調(diào)整 貸:對(duì)應(yīng)科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-11-28 09:55:02
可調(diào)整分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)收款
2020-09-15 16:28:55
你好,往年的匯兌損益導(dǎo)到應(yīng)收賬款余額在貸方,是往年的匯兌損益有錯(cuò)誤嗎??
2024-03-08 12:58:06
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