
老師,第一季度的增值稅多交了一分錢,現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢?
答: 你好!這個是系統(tǒng)問題,不需要調(diào)。你把這個月轉(zhuǎn)入財務(wù)費(fèi)用就好了。
跨季度沖銷發(fā)票,增值稅和所得稅已經(jīng)申報,多交的增值稅和所得稅怎么調(diào)整,報表怎么調(diào)整?
答: 您好!你要開紅字發(fā)票。報表本身不用調(diào)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我上個季度增值稅帶出數(shù)據(jù)顯示我少報1.94的稅款 這個季度讓我多交1.94 我怎么調(diào)整啊
答: 您好,交稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,1.94,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,計提時,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,1.94,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)1.94


付北@鴻盛會計 追問
2020-01-06 16:46
宋生老師 解答
2020-01-06 16:49