
我上個季度增值稅帶出數(shù)據(jù)顯示我少報1.94的稅款 這個季度讓我多交1.94 我怎么調(diào)整啊
答: 您好,交稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,1.94,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,計提時,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,1.94,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)1.94
跨季度沖銷發(fā)票,增值稅和所得稅已經(jīng)申報,多交的增值稅和所得稅怎么調(diào)整,報表怎么調(diào)整?
答: 您好!你要開紅字發(fā)票。報表本身不用調(diào)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我 4月份的報表上有增值稅,5月份就開始季報了,2季度的銷售沒有9萬,是不交增值稅的,請問我這報表上的1200元的增值稅該如何調(diào)整?
答: 怎么 沒有老師回答我的問題?


奔奔 追問
2018-07-05 10:09
王雁鳴老師 解答
2018-07-05 10:13
奔奔 追問
2018-07-05 10:17
王雁鳴老師 解答
2018-07-05 10:19