比如12月底有進(jìn)項(xiàng)1000,銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100,年底的會(huì)計(jì)分錄怎么處理? 可以這樣處理嗎?借銷項(xiàng)500 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100 貸進(jìn)項(xiàng)600
樂樂
于2020-01-06 16:00 發(fā)布 ??1070次瀏覽
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郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-06 16:01
借方,少了一個(gè)科目,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 500
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 400
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 400
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 400
2020-01-06 15:13:21

借方,少了一個(gè)科目,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-01-06 16:01:13

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-12-24 15:29:46

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-14 11:14:44

不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你只需要交銷項(xiàng)就可以。
2021-11-25 08:48:34
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