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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-01-06 15:13

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額   500
      應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額    100
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅   400
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額   1000
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅       400
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅   400

樂樂 追問

2020-01-06 16:02

那到年初的時候要不要把轉(zhuǎn)出多交增值稅再轉(zhuǎn)到進項稅額名下?樂樂

年初要不要借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額400,貸應(yīng)交稅費-示交增值稅400?

我可不可以直接做借銷項500 貸進項轉(zhuǎn)出100 貸進項600 這樣做可以嗎?

宇飛老師 解答

2020-01-06 16:09

你好,如果通過未交增值稅做的話年初就不要再轉(zhuǎn)到進項稅額了,這個科目就是反映每年多繳納的進項稅額,其實看公司自己會計處理怎么方便,有的公司也不作這個歸集,就是銷項和進項一致掛在那邊。

宇飛老師 解答

2020-01-06 16:10

就是你說的直接做借銷項500 貸進項轉(zhuǎn)出100 貸進項600 ,然后進項就掛在那邊了

樂樂 追問

2020-01-06 16:20

是的,帳上只有進項有余額,因為今天還有繼續(xù)抵,這樣操作可以嗎?

宇飛老師 解答

2020-01-06 16:22

可以啊,這個東西稅沒少了就好,自己這樣子核算方便也沒問題。

樂樂 追問

2020-01-06 16:22

另外我公司帳上還有加計抵減的也是不用作帳務(wù)處理吧,它現(xiàn)在掛在帳上的借方,待抵減,因為得等進項抵完了才能用這個加計的?

宇飛老師 解答

2020-01-06 16:24

對,不用,都可以先掛在賬上。

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相關(guān)問題討論
借方,少了一個科目,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-01-06 16:01:13
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 400 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1000 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 400 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 400
2020-01-06 15:13:21
這個進項稅大于銷項稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-12-24 15:29:46
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-14 11:14:44
不需要進項轉(zhuǎn)出的,你只需要交銷項就可以。
2021-11-25 08:48:34
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