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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-01-06 15:56

直接計入到12月份的成本費用里面

簡單點 追問

2020-01-06 15:57

但是12月份沒有發(fā)票行嗎,開出發(fā)票日期是今年1月份,金額有點大,是13萬,公司就差這13萬就可以不用交企業(yè)所得稅了,這13萬可以稅前扣除嗎,

軼塵老師 解答

2020-01-06 15:58

12月份暫估成本 1月份發(fā)票到了沖減暫估

簡單點 追問

2020-01-06 15:58

補充一下,這13萬公司還沒有付給對方

軼塵老師 解答

2020-01-06 15:59

權責發(fā)生制  和付款無關!

簡單點 追問

2020-01-06 15:59

可以寫一下12月,和今年1月的詳細分錄嗎

軼塵老師 解答

2020-01-06 16:01

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借:成本費用  貸:應付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了 
貸:以前年度損益調整  貸:應付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調整  貸:應付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤

簡單點 追問

2020-01-06 16:15

老師,可不可以把今年1月發(fā)票來了的分錄寫出明確的金額130000,紅字就用-130000寫明,這樣有點看不懂

軼塵老師 解答

2020-01-06 18:05

借:成本費用13000 貸:應付賬款-暫估13000
下個月發(fā)票來了
貸:以前年度損益調整 13000貸:應付賬款-暫估(紅字)13000
借:以前年度損益調整13000 貸:應付賬款-XX公司13000

簡單點 追問

2020-01-06 18:18

老師,可以直接19年12月做 借:主營成本130000,貸:應付賬款-暫估130000。然后2020年1月到了1月開的發(fā)票,借應付賬款-暫估130000,貸:應付賬款-供應商130000。這樣可以嗎老師

軼塵老師 解答

2020-01-06 18:21

沒有差額 也可以這樣做

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直接計入到12月份的成本費用里面
2020-01-06 15:56:03
您好,需要查一下是真假的。普票也可以查真假的。在當?shù)氐亩悇站志W(wǎng)上查。
2016-12-29 22:04:15
你好,談不上什么風險
2017-03-30 09:15:16
你好,如果是開具的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,可以計算抵扣可 可以計入成本或費用核算
2016-11-23 09:00:58
你好,是單位購進的貨物發(fā)生退回了嗎 ??
2022-02-21 16:24:24
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