
老師您好,在期初新舊銜接時(shí)資金結(jié)存的貨幣資金出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)整?(資金結(jié)存是正數(shù))年末財(cái)政應(yīng)返還額大于財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn),是因?yàn)橐郧澳甓仁褂没举~戶資金墊付了應(yīng)該是零余額賬戶支付的資金,在新舊銜接是應(yīng)該如何處理?
答: 預(yù)算會(huì)計(jì)是對(duì)財(cái)政預(yù)算資金核算,也就是說(shuō),預(yù)算會(huì)計(jì)里面的資金結(jié)存就是你財(cái)政收入減去財(cái)政收入支出的這一部分,也正在基本戶墊付的這個(gè)支出是不放在預(yù)算會(huì)計(jì)核算范圍之內(nèi)。
事業(yè)單位從零余額賬務(wù)轉(zhuǎn)到基本戶,預(yù)算會(huì)計(jì) 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶這筆賬是做還是不做好呢?好糾結(jié)
答: 所以上一次問(wèn)另一個(gè)老師說(shuō)可以不做,所以猶豫不定,想聽(tīng)聽(tīng)其他的意見(jiàn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們單位的賬以前年度 是代賬公司記的賬,今年要拿回來(lái)自己記,我想重新建賬錄入期初余額,可發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金和銀行兩個(gè)科目都已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,我已經(jīng)盤(pán)點(diǎn)完實(shí)際的現(xiàn)金和銀行,可以就不知道怎么錄初期,是按實(shí)際的錄入嗎??墒侨绻磳?shí)際的貨幣資金錄入期初,對(duì)賬不平怎么辦
答: 你好,你需要找出對(duì)方錯(cuò)誤的原因,然后在對(duì)方的基礎(chǔ)上做更正分錄,然后建賬,錄入之后的分錄


風(fēng)中的螞蟻 追問(wèn)
2020-01-06 09:09
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-01-06 10:17