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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-11 17:35

要怎么做分錄呢   有兩個(gè)二級(jí)科目,貸方余額還有借方余額多出來(lái)的

愛(ài)'默 追問(wèn)

2020-07-11 17:40

其他貨幣資金 -掃碼 借方余額4000(其實(shí)真實(shí)余額是1500) 其他貨幣資金-刷卡 貸方余額700(其實(shí)真實(shí)余額為100)

愛(ài)'默 追問(wèn)

2020-07-11 18:53

不通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目進(jìn)行調(diào)整嗎?

愛(ài)'默 追問(wèn)

2020-07-11 22:10

那我之前做的時(shí)候科目用的是以前年度損益調(diào)整呢?我這樣做行嗎?

愛(ài)'默 追問(wèn)

2020-07-11 22:15

就是不太確定  所以還是請(qǐng)教下更專業(yè)的老師   。

愛(ài)'默 追問(wèn)

2020-07-11 22:21

那要不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那就直接入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?

愛(ài)'默 追問(wèn)

2020-07-11 22:24

老師,可以解釋下待處理財(cái)產(chǎn)損益用于什么情況嗎

小林老師 解答

2020-07-11 17:34

您好,差額調(diào)整至期初未分配利潤(rùn)科目。

小林老師 解答

2020-07-11 17:37

您好,您舉例具體金額(正確和賬面)和科目,我給您寫分錄。

小林老師 解答

2020-07-11 18:31

您好,借其他貨幣資金 -掃碼 -2500,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)1900 貸其他貨幣資金-刷卡 -600。

小林老師 解答

2020-07-11 20:03

您好,不通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目進(jìn)行調(diào)整,直接調(diào)整期初,通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損益科目進(jìn)行調(diào)整,是計(jì)入當(dāng)期損益,

小林老師 解答

2020-07-11 22:14

您好,一樣的,您的處理更標(biāo)準(zhǔn)。

小林老師 解答

2020-07-11 22:17

您好,因?yàn)橛泻芏嗤瑢W(xué)都是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以不涉及以前年度損益調(diào)整科目。

小林老師 解答

2020-07-11 22:22

您好,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整過(guò)度,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接期初未分配利潤(rùn)。

小林老師 解答

2020-07-11 22:26

您好,一般是計(jì)入當(dāng)期損益的盤虧盤盈先計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益科目。

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要怎么做分錄呢 有兩個(gè)二級(jí)科目,貸方余額還有借方余額多出來(lái)的
2020-07-11 17:35:47
你好,這個(gè)話費(fèi)并不涉及到一些年度損益調(diào)整。
2021-10-20 10:40:07
這個(gè)調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)
2020-01-13 16:19:36
你好!應(yīng)該不用,只要不是存貨就可以
2016-09-07 15:12:58
你好,具體的是哪里有問(wèn)題,你可以把錯(cuò)帳不要在之前的憑證里面修改,做到今年里面。
2021-06-25 11:27:52
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