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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-06 00:02

工程項目是按照完工進度比確認收入。而不是暫估確認收入。

對于實際發(fā)生的成本,但是沒有取得發(fā)票,你可以暫估入賬,需要結(jié)轉(zhuǎn)。

黃謙 追問

2020-01-06 00:08

非常感謝老師那么晚還給予回復(fù),問題一,我公司的項目是不用按完工進度比來確認,是全部做完才收到款,那做暫估收入有必要嗎,借應(yīng)收賬款-暫估收入,貨工程結(jié)算,月未是不是不用確認和結(jié)轉(zhuǎn)

黃謙 追問

2020-01-06 00:09

問題三:公司10月就某一合同已開發(fā)票,12月才收到錢,10月因為已開發(fā)票所以確認了收入,借:應(yīng)收賬款  貸:主營收入,沒有經(jīng)工程結(jié)算科目,12月支出對應(yīng)此合同的成本,做以下分錄:
借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款
其中有一筆跟施工方未達一致,暫估成本
借:工程施工-暫估成本  貸:應(yīng)付賬款-暫估
月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營成本,貸:工程施工
由于10月已確認收入,且沒有經(jīng)工程結(jié)算科目,
收到合同款時分錄為:
借:應(yīng)收賬款  貸:銀行存款
月末就結(jié)轉(zhuǎn)不了相對應(yīng)的收入,形成不了配比,不能做以下分錄:
借(貸):工程毛利 貸(借):主營收入
請問老師,我以上的思路對嗎

黃謙 追問

2020-01-06 05:47

一個有好多合同同時進行時,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本和工程施工、結(jié)算時,是分開還是合在一起結(jié)轉(zhuǎn)

黃謙 追問

2020-01-06 06:02

請問老師,確認收入開出發(fā)票后,稅費是在借應(yīng)收,貨工程結(jié)算 應(yīng)交稅費,還是在月末結(jié)轉(zhuǎn)主營收入時分錄做這里

陳詩晗老師 解答

2020-01-06 08:50

第一個問題,如果說你沒有采用建造合同準(zhǔn)則,也就是沒有完工進度確認,那么暫估收入實際上是沒有意義的。你后面的這個問題分錄處理是對的,但是如果說你沒有用建造合同準(zhǔn)則,實際上你的這個合同毛利這個科目阿是可以不用的,因為你沒有工程施工合同毛利,同時也沒有工程結(jié)算。

陳詩晗老師 解答

2020-01-06 08:50

項目這一些事,分開結(jié)轉(zhuǎn),分開結(jié)轉(zhuǎn)完工的項目分開節(jié)奏。

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工程項目是按照完工進度比確認收入。而不是暫估確認收入。 對于實際發(fā)生的成本,但是沒有取得發(fā)票,你可以暫估入賬,需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-01-06 00:02:15
是的,要開差額納稅的發(fā)票才可以的,沒有開差額納稅的發(fā)票不能差額申報
2020-03-05 10:29:41
你好1.可以入賬 做招待費 次年匯算超過標(biāo)準(zhǔn) 要調(diào)整繳納企業(yè)所得稅 2. 你如果匯算之前沒有取得200萬成本發(fā)票 要匯算調(diào)整繳納稅費的 3. 你公司實際有業(yè)務(wù) 是不能去開這個證明的 如果確實是無稅的情況才可以去申請 不一定你稅局會給你開 會讓你據(jù)實在電子稅務(wù)局報的
2019-08-09 12:03:27
你的成本沒有發(fā)票不能稅前扣除
2019-06-19 15:17:38
你好,你有作廢或者更正申報的可以。
2020-01-06 09:41:18
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