
機票代理公司,假如賣出1000元的機票,成本980我們打給了航空公司。航空公司給我們開了980的發(fā)票,我是不是必須差額征收開票才能差額征收申報?如果我沒有差額征收開票,就只能全額申報納稅?
答: 是的,要開差額納稅的發(fā)票才可以的,沒有開差額納稅的發(fā)票不能差額申報
老師,我想問下購買煙招待,開的3%煙發(fā)票可以入賬嗎?這塊有什么要注意嗎?還有這個月我暫估了200萬的成本,沒有發(fā)票這個暫估的年底沒這么多發(fā)票該怎么辦?2.是不是可以去稅局打無稅證明,就是每次納稅申報都是0申報,這種證明?
答: 你好1.可以入賬 做招待費 次年匯算超過標準 要調整繳納企業(yè)所得稅 2. 你如果匯算之前沒有取得200萬成本發(fā)票 要匯算調整繳納稅費的 3. 你公司實際有業(yè)務 是不能去開這個證明的 如果確實是無稅的情況才可以去申請 不一定你稅局會給你開 會讓你據實在電子稅務局報的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
物流行業(yè)每月申報納稅,小規(guī)模的是只按當月發(fā)票額申報嗎,還是扣減工資'成本費用以后的金額申報納稅的
答: 報增值稅還是企業(yè)所得稅?


L 追問
2020-03-05 10:31
樸老師 解答
2020-03-05 10:34