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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-01-05 22:59

你好,你開的電梯數(shù)量是0.5?

青青 追問

2020-01-05 23:19

其實(shí)不到0.5

郭老師 解答

2020-01-05 23:22

數(shù)量你開的是小數(shù)嗎
成本也結(jié)轉(zhuǎn)小數(shù)*總成本

青青 追問

2020-01-05 23:23

當(dāng)時開的時候分成了5份,每份9000元,輸了都填的1,那這個怎么做比較好

郭老師 解答

2020-01-05 23:26

發(fā)票開錯了,建議重新開的

青青 追問

2020-01-05 23:27

這些分錄該怎么做,入庫分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄都該怎么做

郭老師 解答

2020-01-05 23:28

入庫借庫存商品貸銀存
確認(rèn)收入借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,應(yīng)付職工薪酬

青青 追問

2020-01-05 23:28

謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-05 23:32

不用客氣的,

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同學(xué)你好 按照實(shí)際的來
2021-11-05 23:46:12
你好,你開的電梯數(shù)量是0.5?
2020-01-05 22:59:51
同學(xué)你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2021-01-06 07:15:21
你主營不是租賃,那你實(shí)際發(fā)生租賃收入的時候計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
2019-04-23 11:39:56
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2017-02-09 16:24:24
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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