
老師,請(qǐng)問(wèn)8月份開(kāi)出票未收款也未入賬,12月紅沖了8月開(kāi)的這張發(fā)票,我還怎么做分錄?
答: 你好,如果您之前沒(méi)有做賬務(wù)處理,現(xiàn)在紅沖也是不需要做賬務(wù)處理的。
我們開(kāi)具的不征稅的預(yù)收款發(fā)票,入賬怎么做分錄
答: 借銀行存款貸預(yù)收賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司給客戶三年前已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,報(bào)了收入,計(jì)入應(yīng)收賬款,現(xiàn)在客戶付款,打八折給我們,剩下的不給了,打折的這部分怎么做分錄?
答: 你好 借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款


文子 追問(wèn)
2020-01-05 17:43
立紅老師 解答
2020-01-05 17:44
文子 追問(wèn)
2020-01-05 17:45
立紅老師 解答
2020-01-05 17:46