
老師,您好,請問我做了會計分錄結(jié)轉(zhuǎn)之后利潤表里面怎么數(shù)據(jù)為零的?
答: 你好,數(shù)據(jù)應(yīng)該沒做錯吧
公司公戶里的利息,如何做會計分錄,在做利潤表時如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 你好,如果是利息收入的部分,分錄,借:銀行存款 正數(shù) 財務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 財務(wù)費(fèi)用借方正數(shù)和負(fù)數(shù)相抵之后的差額轉(zhuǎn)入本年利潤 ,借:本年利潤 貸:財務(wù)費(fèi)用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的會計分錄
答: 如果本年利潤是貸方余額借本年利潤貸利潤分配,如果是借方余額做相反分錄

