
老師,您好,請(qǐng)問我做了會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)之后利潤(rùn)表里面怎么數(shù)據(jù)為零的?
答: 你好,數(shù)據(jù)應(yīng)該沒做錯(cuò)吧
公司公戶里的利息,如何做會(huì)計(jì)分錄,在做利潤(rùn)表時(shí)如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 你好,如果是利息收入的部分,分錄,借:銀行存款 正數(shù) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 財(cái)務(wù)費(fèi)用借方正數(shù)和負(fù)數(shù)相抵之后的差額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn) ,借:本年利潤(rùn) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配的會(huì)計(jì)分錄
答: 借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 或者相反分錄


剎那 追問
2019-07-25 15:46
樸老師 解答
2019-07-25 15:49