小規(guī)模納稅人更正申報(bào)1季度的增值稅 收入120 問(wèn)
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
老師,公司名義貸款,李三轉(zhuǎn)賬進(jìn)公司,然后公司又轉(zhuǎn)賬 問(wèn)
你好,公司名義貸款,為什么是張三轉(zhuǎn)進(jìn)公司呢 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)預(yù)存的固定電話費(fèi)是直接做成管理費(fèi)用, 問(wèn)
那個(gè)是計(jì)入預(yù)付賬款,以后開(kāi)消費(fèi)發(fā)票做費(fèi)用 答
老師,我們公司之前購(gòu)買的一些東西,對(duì)方開(kāi)了幾張發(fā) 問(wèn)
您好,把之前的全部沖掉,再按實(shí)際用了的發(fā)票金額入賬 答
請(qǐng)問(wèn)一下公司購(gòu)買了銀行的定期存款理財(cái)產(chǎn)品,是用 問(wèn)
你好,根據(jù)你的描述 借:持有至到期投資 貸:銀行存款?? 答

以前年度損益調(diào)整科目的分錄,發(fā)生退回時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),但是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸方有余額,年終結(jié)賬時(shí)如何平利潤(rùn)分配科目,是增加一個(gè)子科目以前年度損益調(diào)整再轉(zhuǎn)到應(yīng)付股利嗎
答: 您好,不需要的,未分配利潤(rùn)有余額是很正常的。
老師,我于今年補(bǔ)交2019年度的稅金,金額200元,我作:借:以前年度損益調(diào)整科200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)200,報(bào)表出來(lái)后與未分配利潤(rùn)剛好差這個(gè)數(shù)字,我需要調(diào)整嗎?
答: 你好 用以前你讀損益調(diào)整的話,是差的這個(gè)數(shù),是不用調(diào)整的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做了一筆借,以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi) 是不是還得做一筆,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,這筆呢?
答: 是的,這個(gè)月末和其他損益科目一起結(jié)轉(zhuǎn)也行


Bonnie 追問(wèn)
2016-04-19 16:18
鄒老師 解答
2016-04-19 15:58
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2016-04-19 16:11
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2016-04-19 18:15