
客戶退票了一張6% 增值稅普通票,然后老板又開(kāi)出同樣退票金額3250元的負(fù)數(shù)抵減。上個(gè)月12月開(kāi)的,這個(gè)月怎樣申報(bào)?
答: 你好 正負(fù)數(shù) 發(fā)票都是12月開(kāi)的嗎 按正負(fù)相加的金額申報(bào)收入
老師,增值稅發(fā)票本月開(kāi)了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
答: 老師,到稅務(wù)局可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)上個(gè)月的,附表一要不要填寫(xiě)負(fù)數(shù)金額和負(fù)數(shù)稅額?
答: 同學(xué)你好 收入開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票

