
老師,之前會(huì)計(jì)吧17年應(yīng)交稅費(fèi)科目記成營業(yè)稅金及附加科目了,我現(xiàn)在這樣改對(duì)嗎1.借未分配利潤(負(fù)數(shù)),貸銀行存款(負(fù)數(shù)) 2.借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款?、
答: 你好,我看營業(yè)稅金及附加的明細(xì)是土地增值稅,如果是房產(chǎn)企業(yè),土地增值計(jì)入稅金及附加的。
老師:請(qǐng)問一下,在旅行社真帳實(shí)操中,最后一張憑證:為何把營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中?請(qǐng)查看一下。
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤才是的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
營業(yè)稅金及附加上月忘計(jì)提這個(gè)月補(bǔ)上,也就是表中1826.22+上月2183.24,。加上未分配利潤減少就不平了,怎樣調(diào)
答: 你好,你指哪個(gè)數(shù)不平?
年底我已經(jīng)把營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,也把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目,為什么存貨里面還有營業(yè)稅金及附加的金額呢
老師你好,我發(fā)現(xiàn)去年的附加稅少計(jì)提了,那可以做到今年的稅金及附加嗎,不要通過未分配利潤了。。金額不大,幾塊錢
去年重復(fù)錄分錄營業(yè)稅金及附加,今年怎么做?去年涉及管理費(fèi)用和庫存現(xiàn)金錄錯(cuò)的分錄,今年怎么做?直接做沖銷然后更正嗎?還是還得調(diào)整未分配利潤?

