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送心意

蒙蒙

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師

2020-01-03 08:29

你好,無法收回,需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

Amy 追問

2020-01-03 08:30

有的老師說進(jìn)入營業(yè)外支出。所得稅稅前可以扣除嗎?

蒙蒙 解答

2020-01-03 08:37

你好,稅前不能扣除。因?yàn)槭亲庸厩纺銈兊腻X。

Amy 追問

2020-01-03 08:50

賬務(wù)如何處理

Amy 追問

2020-01-03 08:51

需要交什么稅?

蒙蒙 解答

2020-01-03 08:54

借:資產(chǎn)減值損失
貸:壞賬準(zhǔn)備

交所得稅,在做所得稅匯算清繳時(shí),這部分按調(diào)增處理。

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你好,無法收回,需要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
2020-01-03 08:29:12
你好 要看是什么壞賬 需要提供資料去稅局備案才可以稅前扣除 ??梢园幢壤齺硖崛馁~的 可以的
2019-11-29 08:44:36
你好 你要稅前扣除的話 是需要去備案的
2019-07-31 18:15:58
不可以列支,稅務(wù)局不認(rèn)可
2018-12-19 14:25:12
您好,稅前列支就是企業(yè)所得稅稅前扣除,也就是扣除以后計(jì)算企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2020-01-28 20:48:33
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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