一年工資35萬,怎么籌劃,個(gè)稅最少我的做法工資發(fā)216 問
下午好親,我看下哈 答
報(bào)關(guān)單上收發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都是自己,那發(fā)票 問
對(duì)發(fā)票抬頭也是寫自己的。 答
老師,開增值稅用發(fā)票的時(shí)候把單位開錯(cuò)了,模具需要 問
你好,其實(shí)對(duì)方?jīng)]說什么的話,一般沒問題。 答
老師好,每個(gè)月財(cái)務(wù)審核好的供應(yīng)商的對(duì)賬單要給老 問
溝通時(shí)聚焦規(guī)則:跟生產(chǎn)部說 “財(cái)務(wù)核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)這筆款可能有 [具體疑問,如質(zhì)量 / 流程問題],按流程需要業(yè)務(wù)部門確認(rèn)是否符合扣款條件”,不提老板娘,把問題轉(zhuǎn)化為流程核實(shí)。 反饋時(shí)要依據(jù):跟老板娘說 “供應(yīng)商不認(rèn)可,缺具體扣款理由(如合同條款、質(zhì)量問題),您看有哪些依據(jù)?我按依據(jù)去溝通更順”,倒逼她提供合規(guī)理由,沒依據(jù)則難執(zhí)行。 推動(dòng)流程化:建議制定《付款審核細(xì)則》,明確扣款情形和依據(jù),減少個(gè)人干預(yù),按制度辦事。 答
固定資產(chǎn)的定義是什么 問
?你好,固定資產(chǎn)是指企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的、使用時(shí)間超過12個(gè)月的非貨幣性資產(chǎn),通常包括房屋、建筑物、機(jī)器、運(yùn)輸工具等與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的設(shè)備、器具和工具。 答

請(qǐng)問有個(gè)員工的個(gè)稅54在計(jì)算工資時(shí)忘記從工資里扣 并且那員工已離職不能補(bǔ)扣 現(xiàn)要調(diào)整這個(gè)金額相當(dāng)于公司承擔(dān)這筆費(fèi)用 完整的調(diào)整是怎樣的
答: 你好 公司計(jì)入營業(yè)外支出科目就可以了
工資扣個(gè)稅有一個(gè)人的,扣一年的金額都是同一金額,現(xiàn)在整體有調(diào)漲工資,是不是這個(gè)扣個(gè)稅的人工資也需要調(diào)整一下呢?
答: 這個(gè)需要看新的算出來個(gè)稅是不是變了1.工資、薪金所得稅款計(jì)算方法 扣繳義務(wù)人向居民個(gè)人支付工資、薪金所得時(shí),需要按照“累計(jì)預(yù)扣法”計(jì)算預(yù)扣預(yù)繳稅款。具體方法為: ?。?)計(jì)算累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額。 對(duì)居民個(gè)人,按照其在本單位截至當(dāng)前月份工資、薪金所得的累計(jì)收入,減除累計(jì)免稅收入、累計(jì)減除費(fèi)用、累計(jì)專項(xiàng)扣除、累計(jì)專項(xiàng)附加扣除和累計(jì)依法確定的其他扣除計(jì)算預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額。具體公式: 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除(2)計(jì)算本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。 根據(jù)累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額,對(duì)照個(gè)人所得稅預(yù)扣率表一,查找適用預(yù)扣率和速算扣除數(shù),據(jù)此計(jì)算累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額,再減除累計(jì)減免稅額和累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額。如果計(jì)算本月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額為負(fù)值時(shí),暫不退稅。納稅年度終了后余額仍為負(fù)值時(shí),由納稅人通過辦理綜合所得年度匯算清繳,稅款多退少補(bǔ)。具體公式: 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師2018年有筆員工的個(gè)稅實(shí)際支付金額是45.93,但是因?yàn)楣べY表做成個(gè)稅金額22.31,造成差額22.62,老師這邊怎么調(diào)整比較呢
答: 老師這是個(gè)人承擔(dān)的部分,但是帳做錯(cuò)了導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 借方余額多出了23.62


萌兔女郎 追問
2020-01-02 14:28
答疑蘇老師 解答
2020-01-02 14:31
萌兔女郎 追問
2020-01-02 14:51
萌兔女郎 追問
2020-01-02 14:52
萌兔女郎 追問
2020-01-02 14:53
答疑蘇老師 解答
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