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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-02 12:34

你好,你們是銷售方的嗎

粗暴的冬瓜 追問

2020-01-02 12:35

是的我們是銷售方

郭老師 解答

2020-01-02 12:38

你開負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖你的收入

粗暴的冬瓜 追問

2020-01-02 12:47

他們已開一種機(jī)打發(fā)票給我們的,不知怎么做才可以沖應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2020-01-02 12:49

借xx費(fèi)用貸應(yīng)收賬款

粗暴的冬瓜 追問

2020-01-02 12:58

開負(fù)數(shù)發(fā)票,好像需要銷售方或購(gòu)方原發(fā)票的信息才可以開?

郭老師 解答

2020-01-02 13:01

你開的專票,如果對(duì)方認(rèn)證,你需要購(gòu)買方給你開紅字信息表。

粗暴的冬瓜 追問

2020-01-02 13:15

關(guān)鍵就是他們不開紅字發(fā)票給我們,就開機(jī)打發(fā)票給我們。全國(guó)所有的供應(yīng)商都被他們坑!
都不知怎么做,很老火

郭老師 解答

2020-01-02 13:19

可以去投訴的。
你們開的你們可以不接收

粗暴的冬瓜 追問

2020-01-02 13:34

全國(guó)這么多的供應(yīng)商,都沒辦法。
我們公司有一筆16萬,明明是他們的錯(cuò),就是不還我們款,就開這種機(jī)打發(fā)票給我們,
來沖應(yīng)收貨款??刹豢梢宰鰤馁~準(zhǔn)備l呢?

郭老師 解答

2020-01-02 13:39

你做壞賬就沒法稅前扣除了,還不如拿著他的發(fā)票沖應(yīng)收。

粗暴的冬瓜 追問

2020-01-02 13:42

看來是要不回來了。經(jīng)過與他們不下30封郵件溝通,都未有結(jié)果。
謝謝老師耐心回答。

郭老師 解答

2020-01-02 13:51

那你可以讓你老板出面問對(duì)方。
不用客氣的。

粗暴的冬瓜 追問

2020-01-02 13:58

沃爾瑪總部在深圳,我們說去,他們回答說不會(huì)接待我們的。全國(guó)這么多供應(yīng)商。耍賴

郭老師 解答

2020-01-02 13:59

稅務(wù)局那邊投訴過嗎?

粗暴的冬瓜 追問

2020-01-02 14:00

貸方:做應(yīng)收款,借方不知做

郭老師 解答

2020-01-02 14:02

對(duì)方給你開的什么發(fā)票?

粗暴的冬瓜 追問

2020-01-02 14:12

稅務(wù)局專為沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司通用機(jī)打票   行業(yè)分類:批發(fā)業(yè)

郭老師 解答

2020-01-02 14:16

給你們開的是貨物的?

粗暴的冬瓜 追問

2020-01-02 14:17

開給我們的內(nèi)容:是索賠454405#這號(hào)碼是我們開給他們的專票號(hào)碼

郭老師 解答

2020-01-02 14:17

借管理費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。

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收到退貨的紅字發(fā)票,不需要驗(yàn)舊
2019-04-17 16:57:45
您好 請(qǐng)問發(fā)票有沒有認(rèn)證抵扣
2020-04-15 16:20:53
您好 在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)會(huì)提示
2022-05-05 11:07:51
您好 要根據(jù)紅字發(fā)票做收到藍(lán)字發(fā)票相同的紅字分錄 金額是紅字發(fā)票的金額
2019-05-27 10:49:51
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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