事業(yè)單位多扣了職工個(gè)人醫(yī)保,現(xiàn)在應(yīng)繳納數(shù)為負(fù)數(shù),預(yù)算會計(jì)和財(cái)務(wù)會計(jì)該如何記賬?在扣款時(shí),財(cái)務(wù)會計(jì)借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會計(jì)借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款收入,現(xiàn)在繳納是負(fù)數(shù)如何記賬?
欣喜的外套
于2020-01-01 20:27 發(fā)布 ??4964次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2020-01-01 20:55
您好,在扣款時(shí),財(cái)務(wù)會計(jì)借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會計(jì)借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款收入,現(xiàn)在繳納是負(fù)數(shù),借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。負(fù)數(shù)下次計(jì)算工資時(shí),再少扣一些,沖平就行了。
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您好,因?yàn)闆]有計(jì)提,所以沒有用到應(yīng)付職工薪酬科目,其他應(yīng)付款可以改為應(yīng)付職工薪酬核算的。
2018-09-02 16:12:50

您好,在扣款時(shí),財(cái)務(wù)會計(jì)借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會計(jì)借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款收入,現(xiàn)在繳納是負(fù)數(shù),借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。負(fù)數(shù)下次計(jì)算工資時(shí),再少扣一些,沖平就行了。
2020-01-01 20:55:17

以前年度的?事業(yè)單位的直接沖銷了就行
2019-07-16 09:35:37

你好!
需要的
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款
2020-01-13 09:59:13

你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
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