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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2020-01-01 20:55

您好,在扣款時(shí),財(cái)務(wù)會計(jì)借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會計(jì)借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款收入,現(xiàn)在繳納是負(fù)數(shù),借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。負(fù)數(shù)下次計(jì)算工資時(shí),再少扣一些,沖平就行了。

欣喜的外套 追問

2020-01-01 20:56

這已經(jīng)是12月了,本年不處理就跨年了,不處理可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 20:58

您好,不處理是可以的。

欣喜的外套 追問

2020-01-01 21:02

那我現(xiàn)在做繳納醫(yī)保的憑證該怎么做?醫(yī)保核定是用他的負(fù)數(shù)沖抵了其他人的應(yīng)交數(shù),比如現(xiàn)在總共應(yīng)該繳納100,其他人總共應(yīng)該交120,他多扣了20所以沖抵了20,那現(xiàn)在這100該怎么記賬

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 21:10

您好,現(xiàn)在做繳納醫(yī)保的憑證,您是指的預(yù)算會計(jì)分錄,還是財(cái)務(wù)會計(jì)分錄。如果是預(yù)算會計(jì)分錄,直接做,借:行政支出等科目,100,貸:資金結(jié)存,100,這樣就行了。

欣喜的外套 追問

2020-01-01 21:12

因?yàn)檫@個(gè)多扣的人是一個(gè)退休職工,我們現(xiàn)在退休和在職還要分開,所以我現(xiàn)在不清楚預(yù)算會計(jì)這邊記事業(yè)支出在職和退休要寫什么數(shù),是在職按120,退休按-20記嗎嗎?

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 21:14

您好,是在職按120,退休按-20記就行了。

欣喜的外套 追問

2020-01-01 21:14

好的,謝謝了

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 21:16

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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您好,因?yàn)闆]有計(jì)提,所以沒有用到應(yīng)付職工薪酬科目,其他應(yīng)付款可以改為應(yīng)付職工薪酬核算的。
2018-09-02 16:12:50
您好,在扣款時(shí),財(cái)務(wù)會計(jì)借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會計(jì)借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款收入,現(xiàn)在繳納是負(fù)數(shù),借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。負(fù)數(shù)下次計(jì)算工資時(shí),再少扣一些,沖平就行了。
2020-01-01 20:55:17
以前年度的?事業(yè)單位的直接沖銷了就行
2019-07-16 09:35:37
你好! 需要的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
2020-01-13 09:59:13
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
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