
總公司每年末都會(huì)收我們一筆咨詢服務(wù)費(fèi),入賬在其他應(yīng)付款還是管理費(fèi)用呢?
答: 你好,這個(gè)咨詢服務(wù)費(fèi)款項(xiàng)你單位有支付給總公司嗎?
老師想問下比如我們一個(gè)咨詢費(fèi) 總價(jià)3w 第一次付1w開1W的發(fā)票 我是不是可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)1W 但是合同上面體現(xiàn)的是總價(jià)3W 第一次付1W分3次付這個(gè)樣子 是不是每次付款 都需要把合同復(fù)印一份 還是應(yīng)該叫他開3W發(fā)票 做其他應(yīng)付款
答: 您好,不需要,做憑證索引即可
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好 我這邊21年底 咨詢費(fèi)付款2萬(沒有開票),當(dāng)時(shí)計(jì)入管理費(fèi)貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要開發(fā)票了 如何做此筆分錄,另外 在賬套中發(fā)現(xiàn)還有這種情況,如何把費(fèi)用類沒有開發(fā)票的單位在賬務(wù)處理中反映出來
答: 您好!你直接貼進(jìn)去發(fā)票就可以了
今年每月房租預(yù)提時(shí),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做
老師,去年多計(jì)提了2萬的管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
老師好,12月計(jì)提了 管理費(fèi)用 ~清算 貸其他應(yīng)付款 ~清算 是計(jì)提的補(bǔ)償款,計(jì)提多了,1月份我要怎么沖銷呢?
老師請(qǐng)問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費(fèi)用單子怎么做,我做的是,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-掛老板名下??梢詥??


鄒老師 解答
2020-01-01 13:59
SFC—SFC 追問
2020-01-01 13:59
鄒老師 解答
2020-01-01 13:59
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2020-01-01 14:01
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2020-01-01 14:02
SFC—SFC 追問
2020-01-01 14:05
鄒老師 解答
2020-01-01 14:05