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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-01-01 11:31

你好!

是的。你的理解很對

蔣飛老師 解答

2020-01-01 11:37

一般年底需要做匯總分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)1500
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)326400
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)36800
貸:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)359700
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(已交稅金)5000

梁哥 追問

2020-01-01 15:05

老師我能不能這樣做分錄?

蔣飛老師 解答

2020-01-01 15:30

你好!

可以的。

梁哥 追問

2020-01-01 16:07

老師剛才您說 年底才做匯總分錄,一次性結(jié)轉(zhuǎn) 銷項稅額和進(jìn)項稅額,那我能不能每個月都結(jié)轉(zhuǎn) 呢?

蔣飛老師 解答

2020-01-01 16:10

可以每月都轉(zhuǎn)的。
按規(guī)定,年終匯總結(jié)轉(zhuǎn)的

梁哥 追問

2020-01-01 16:29

如果每月都轉(zhuǎn), 年終就不用匯總結(jié)轉(zhuǎn)了。

蔣飛老師 解答

2020-01-01 16:50

你好,

是的。

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你好! 是的。你的理解很對
2020-01-01 11:31:11
你好如果本期是沒有產(chǎn)生銷項稅 你可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方放著
2019-09-16 17:51:58
一、一般納稅人增值稅的賬簿設(shè)置和賬務(wù)處理的要求   為了核算企業(yè)應(yīng)交增值稅的發(fā)生、抵扣、進(jìn)項轉(zhuǎn)出、計提、交納、退還等情況,應(yīng)在“應(yīng)交稅金”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”和“未交增值稅”兩個明細(xì)科目。   一般納稅人在“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬的借、貸方設(shè)置分析項目,在借方分析欄內(nèi)設(shè)“進(jìn)項稅額”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”等項目;在貸方分析欄內(nèi)設(shè)“銷項稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等項目。   一般納稅人在應(yīng)交稅金下設(shè)置“未交增值稅”明細(xì)賬,將多繳稅金從“應(yīng)交增值稅”的借方余額中分離出來,解決了多繳稅額和未抵扣進(jìn)項稅額混為一談的問題,使增值稅的多繳、未繳、應(yīng)納、欠稅、留抵等項目一目了然,為申報表的正確編制提供了條件。  ?。ㄒ唬┰路萁K了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”,這樣“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬不出現(xiàn)貸方余額,會計分錄為:   借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅。  ?。ǘ┰路萁K了,企業(yè)將本月多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”,即:   借:應(yīng)交稅金—未交增值稅   貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)   (三)當(dāng)月繳納本月實(shí)現(xiàn)的增值稅(例如開具專用繳款書預(yù)繳稅款)時,借記“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(已交稅金)”貸記“銀行存款”。  ?。ㄋ模┊?dāng)月上交上月或以前月
2016-01-17 21:48:59
同學(xué)你好 對的 是轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-01 14:50:35
你好,增值稅不用計提需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交貸銀存
2018-09-18 09:13:13
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