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真~_~真
于2016-04-18 12:50 發(fā)布 ??887次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-04-18 13:14
已經(jīng)入賬的進項稅額不需要轉(zhuǎn)出嗎
真~_~真 追問
2016-04-18 13:25
我之前做的就是借原材料,應(yīng)交增值稅進項稅,貸應(yīng)付賬款,報稅后發(fā)現(xiàn)進項稅沒有認證抵扣。再做一次借原材料,待抵扣進項稅額,貸應(yīng)付賬款,重復(fù)了嗎不就
2016-04-18 13:46
賬務(wù)處理還是借之前的原材料,應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額,貸應(yīng)付?
2016-04-18 14:58
老師給出的分錄是沒有貸方的嗎
鄒老師 解答
2016-04-18 12:57
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
不需要下一期認證了,就從待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額核算
2016-04-18 13:29
把進項稅額轉(zhuǎn)入到待抵扣進項稅額就可以了
2016-04-18 13:49
前面的分錄不用修改,做一筆調(diào)整分錄借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
2016-04-18 15:05
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)不好意思,沒有檢查
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有一筆是沒有認證的,該怎么進行賬務(wù)處理呢
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
您好 ,想咨詢一下滯留票對企業(yè)的影響,還是有快過認證期的滯留票要怎么賬務(wù)處理比較合適呢
答: 快過期認證的滯留票,認證抵扣處理了,建議是。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
現(xiàn)金付項目認證費的賬務(wù)處理?
答: 您好!借:管理費用-服務(wù)費等 貸現(xiàn)金等
加計抵減賬務(wù)處理,發(fā)票認證抵扣賬務(wù)處理
討論
您好,我在3月份認證的發(fā)票但是發(fā)票所屬期屬于2月份,但是對應(yīng)的賬務(wù)處理做到了3月份這樣可以嗎
上月認證的專票本月對方?jīng)_紅如何賬務(wù)處理?
有銷項的時候再認證怎么賬務(wù)處理呢?認證留底又怎么賬務(wù)處理呢?
待抵扣,待認證,留底,賬務(wù)處理
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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真~_~真 追問
2016-04-18 13:25
真~_~真 追問
2016-04-18 13:46
真~_~真 追問
2016-04-18 14:58
鄒老師 解答
2016-04-18 12:57
鄒老師 解答
2016-04-18 13:14
鄒老師 解答
2016-04-18 13:29
鄒老師 解答
2016-04-18 13:49
鄒老師 解答
2016-04-18 15:05