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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-04-18 13:14

已經(jīng)入賬的進項稅額不需要轉(zhuǎn)出嗎

真~_~真 追問

2016-04-18 13:25

我之前做的就是借原材料,應(yīng)交增值稅進項稅,貸應(yīng)付賬款,報稅后發(fā)現(xiàn)進項稅沒有認證抵扣。再做一次借原材料,待抵扣進項稅額,貸應(yīng)付賬款,重復(fù)了嗎不就

真~_~真 追問

2016-04-18 13:46

賬務(wù)處理還是借之前的原材料,應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額,貸應(yīng)付?

真~_~真 追問

2016-04-18 14:58

老師給出的分錄是沒有貸方的嗎

鄒老師 解答

2016-04-18 12:57

借;原材料等科目     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

鄒老師 解答

2016-04-18 13:14

不需要
下一期認證了,就從待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額核算

鄒老師 解答

2016-04-18 13:29

把進項稅額轉(zhuǎn)入到待抵扣進項稅額就可以了

鄒老師 解答

2016-04-18 13:49

前面的分錄不用修改,做一筆調(diào)整分錄
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)

鄒老師 解答

2016-04-18 15:05

借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
不好意思,沒有檢查

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借;原材料等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-04-18 12:57:05
快過期認證的滯留票,認證抵扣處理了,建議是。
2019-06-11 14:45:23
您好,借:管理費用-咨詢費 貸:其他應(yīng)付款
2023-11-29 23:32:36
您好!借:管理費用-服務(wù)費等 貸現(xiàn)金等
2016-04-28 15:02:33
你好,你是問這些費用的分錄是嗎
2020-06-12 09:37:25
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