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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-31 14:11

可以先做賬,借xx 貸應(yīng)付賬款暫估款,后續(xù)補(bǔ)上發(fā)票就可以,國家稅務(wù)總局2011.34

丫丫20190616 追問

2019-12-31 14:16

借主營業(yè)務(wù)成本嗎

丫丫20190616 追問

2019-12-31 14:18

那1月份取得發(fā)票后,需要做什么分錄,發(fā)票貼在哪個憑證后

maize老師 解答

2019-12-31 14:22

借主營業(yè)務(wù)成本嗎 是, 沒有差額可以直接貼后面,做借應(yīng)付賬款暫估款 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商

丫丫20190616 追問

2019-12-31 14:26

如果又差呢,又怎么做賬

maize老師 解答

2019-12-31 14:31

借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本,這個暫估那個,之前做這個  貸應(yīng)付賬款,還多那就用借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整  少了,那就做借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整

丫丫20190616 追問

2019-12-31 14:36

好的,如果是暫估多了(比如只取得八萬的發(fā)票),那兩萬還要繳納所得稅,匯算清繳怎么填寫呢

maize老師 解答

2019-12-31 14:36

不做賬,匯算清繳直接填寫納稅調(diào)整表中其他

丫丫20190616 追問

2019-12-31 14:45

什么不做賬

maize老師 解答

2019-12-31 14:46

如果是暫估多了(比如只取得八萬的發(fā)票),那兩萬還要繳納所得稅,匯算清繳怎么填寫呢  匯算清繳直接填寫納稅調(diào)整表中其他

maize老師 解答

2019-12-31 14:49

國家稅務(wù)總局2011.34    暫估是有實際貨物只是沒有發(fā)票,所以賬上不需要不需要做別的,你做這個就可以,借應(yīng)付賬款暫估款,貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商,

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你好, 如果是去年購進(jìn)商品的發(fā)票 借:庫存商品-某某商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款等科目. 如果這個商品已經(jīng)對外銷售了,需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄, 借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品-某某商品.
2020-10-12 18:06:37
沖減暫估的,然后按發(fā)票入賬
2020-05-16 16:44:28
沖銷去年暫估的分錄,然后重新進(jìn)行賬務(wù)處理即可 涉及到損益的通過以前年度損益調(diào)整處理
2020-05-16 16:32:17
你好,把之前暫估的沖銷,把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了
2019-08-01 16:31:35
借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款--暫估,沖的時候分錄一樣,只不過是紅字
2018-10-16 09:59:05
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