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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-31 09:52

你好,是收到發(fā)票,款項暫時沒有支付嗎?

簡簡單單 追問

2019-12-31 09:55

我們已經(jīng)先付款了,當時記的賬是:
借:其他應付款
貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-12-31 10:01

你好,這個款項是個人墊付還是你單位自行支付的?

簡簡單單 追問

2019-12-31 10:11

公司付的

鄒老師 解答

2019-12-31 10:20

你好,公司付的,那就不需要通過其他應付款核算的
付款,借;預付賬款,貸;銀行存款
取得發(fā)票,借;管理費用,貸;預付賬款

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相關問題討論
你好;? 你員工發(fā)生的應該走應付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理費用-個人社保 負數(shù) 貸:應付職工薪酬-社保 負數(shù)
2021-12-10 16:40:42
你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,
2021-11-15 14:37:59
就是欠著人家的錢沒有支付嗎?如果只是辦公費的話,購買辦公用品。
2021-11-03 16:21:36
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