
老師你好!我想請問下,我們公司建造的環(huán)衛(wèi)停車場和維修車間,費用是由財政撥款一共是200多萬。財政已經(jīng)撥付了工程款的70%給我們,我一直是做在其他應付款里(工程款我一直是用銀行存款支付),現(xiàn)在工程審計已經(jīng)結束,工程也都竣工,工程開支是否可以從在建工程轉入固定資產(chǎn)?財政撥付工程款還一直掛在其他應付款賬上,等財政最后一筆工程款撥付到位后,一起轉入遞延資產(chǎn)科目內(nèi),每月分攤到其他收益科目?
答: 可以的,轉到固定資產(chǎn)就可以了,財政撥款的話是專項應付款嗎
2018年工程款借:修購金(工程款95%款)其他應付款(扣除5%保證金)貸:銀行存款。應該在這筆業(yè)務下入借:在建工程。貸:固定基金。但是我沒有入在建工程。年底銜接時把固定基金轉到醫(yī)療盈余了。2019年轉固定資產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)了。怎么補錄。醫(yī)療盈余還不讓用。上次問您說今年補入一次借:在建工程貸:其他應付款。財務這邊是這樣。預算這邊會有影響嗎
答: 你好,同學。 不影響,財務會計和預算會計的核算基礎不一樣。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銀行存款12萬,其他應付收款28(報銷票據(jù)),固定資產(chǎn)399,在建工程433,其他應付款11,財政撥款結余51,資產(chǎn)基金810,老師這是我2018年末數(shù),想問2019年初預算會計的余額數(shù)是多少
答: 你好,同學。 預算會計是 資金結存 12萬,財政撥款結轉 12萬。 預算會計只反應這兩部分。
請問在建工程收到的其他應付款,收到時借銀行存款,貸其他應付款,那么支付時,是借在建工程,貸銀行存款?這樣的話,其他應付款的資金不是沒有減少嗎?請教一下怎么做?
老師,你好。在建工程進度款入賬是這樣的吧:借 在建工程 貸 其他應付款款付后這樣入賬的吧:借 其他應付款 貸 銀行存款 問題是:當時工程支付申請表沒有給我,我進度款忘記入賬了,這點怎么補入?
想問一下在建工程決算后的問題之前竣工時做的暫估轉固借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 貸:其他應付款(差額)現(xiàn)在決算完成,要把暫估價調(diào)整至決算價,同時應把其他應付款結平
用其他應付款購買固定資產(chǎn),實際用銀行存款付款,借其他應付款,貸銀行存款;固定資產(chǎn)怎么增加?借固定資產(chǎn),貸什么?


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2019-12-31 09:32
樸老師 解答
2019-12-31 09:39
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2019-12-31 10:59