老師您好,我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢服務(wù),給我們 問(wèn)
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問(wèn)
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問(wèn)下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過(guò)原材料,當(dāng) 問(wèn)
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問(wèn)
您好, 這個(gè)沒(méi)有限制,都需要申報(bào) 答

老師,那如果暫估發(fā)票跨年了呢?有稅費(fèi)需要做調(diào)整嗎?
答: 和你之前暫估不一樣就需要調(diào)整,最好是按準(zhǔn)確去暫估,要是是需要使用以前年度損益調(diào)整去調(diào)
跨年度費(fèi)用的發(fā)票需要納稅調(diào)整,跨年的材料發(fā)票入賬后還需要納稅調(diào)整嗎?該怎么做呢?
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問(wèn)下,發(fā)票跨年可以紅沖嗎?那些稅要怎么調(diào)整呢?我們現(xiàn)在有一張18年3月的發(fā)票出錯(cuò),這個(gè)還能重新開具發(fā)票抵扣嗎?后者要怎么操作呢?
答: 1、發(fā)票跨月就需要沖紅了。 2、這張發(fā)票是專票嗎?是否認(rèn)證抵扣了?

