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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-27 14:05

您好!發(fā)票是可以用但是你如果不是一般納稅人,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好!發(fā)票是可以用但是你如果不是一般納稅人,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2019-12-27 14:05:53
你好,可以的。
2019-12-27 14:27:29
如果是真實(shí)的,可以的了。
2018-10-18 15:29:02
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)當(dāng)是越早開(kāi)具越好的
2018-04-27 11:10:28
你好 應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。月末,如果銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,就是本月應(yīng)交的增值稅,會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅。 (應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅科目期末未零),下一個(gè)月交增值稅,借:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。(此時(shí)應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅科目余額為零)。 如果銷(xiāo)項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,說(shuō)明公司增值稅留抵,不需要做財(cái)務(wù)處理。年末增值稅不需要做賬務(wù)處理。
2019-01-10 10:18:02
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