
新辦企業(yè)沒(méi)有銷售,在年度末未進(jìn)項(xiàng)稅額要結(jié)轉(zhuǎn)么?
答: 你好 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。月末,如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,就是本月應(yīng)交的增值稅,會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅。 (應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅科目期末未零),下一個(gè)月交增值稅,借:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。(此時(shí)應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅科目余額為零)。 如果銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,說(shuō)明公司增值稅留抵,不需要做財(cái)務(wù)處理。年末增值稅不需要做賬務(wù)處理。
新辦企業(yè),月末只有進(jìn)項(xiàng)稅額,月末賬上需要怎樣處理結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好進(jìn)項(xiàng)多不用結(jié)轉(zhuǎn)。不做分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我外出辦公,取得高鐵票可以抵進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 這個(gè)的話,是可以抵扣的哦

