
2017年掛賬的借記其他應(yīng)收款貸100萬(wàn)(不含稅),貸記其他業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)(不含稅),但是發(fā)票沒(méi)開(kāi)給對(duì)方,也沒(méi)收到款,2019年12月經(jīng)雙方對(duì)賬金額是含稅120萬(wàn),我司開(kāi)專票給對(duì)方,對(duì)方打款過(guò)來(lái),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
答: 1、借;其他業(yè)務(wù)收入 100 貸;其他應(yīng)收款 100 2、借;銀行存款 120 貸;其他業(yè)務(wù)收入 100 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 20
老師好,關(guān)于代收代付業(yè)務(wù),收到下游款時(shí),借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款。支付上游款,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,每月月末按其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,結(jié)合實(shí)際情況結(jié)轉(zhuǎn)差額入其他業(yè)務(wù)收入,借:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理正確嗎?
答: 因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,所以增值稅是直接按照期末結(jié)轉(zhuǎn)至其他業(yè)務(wù)收入的科目金額進(jìn)行未開(kāi)票收入申報(bào)嗎?那這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入余額是含稅還是未稅呢?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我其他業(yè)務(wù)收入,已開(kāi)票,到?jīng)]收到工程款,我怎么做分錄?是計(jì)入應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款
答: 你好! 是計(jì)入應(yīng)收賬款科目

