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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-12-26 15:33

你好,分錄是正確的。

阿童木 追問

2019-12-26 15:42

發(fā)票是跨年的,也可以這么處理嗎

汪晨老師 解答

2019-12-26 15:42

你好,是可以這樣處理的。

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其實第二筆是第一筆兩個分錄的合并,舉個例子,之前已經(jīng)預(yù)付了3000元,預(yù)付的時候是 借 預(yù)付賬款3000 貸 銀行存款 3000,以后實際收貨開票金額是6000元,則第一種 借 庫存商品 6000 貸預(yù)付賬款 6000或者貸 預(yù)付賬款3000 應(yīng)付賬款 3000 再補付剩余3000就 借 預(yù)付賬款 /應(yīng)付賬款3000 貸 銀行存款 3000 第二種是 借 庫存商品6000 貸 預(yù)付賬款 3000 銀行存款 3000.這兩筆主要的區(qū)別 ,第一種可能是收貨的時候還沒有付款,就先掛預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款 ,以后實際付款的時候再做第二個分錄的,第二種是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
您好,收到發(fā)票,借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸;預(yù)付賬款。
2017-02-09 18:23:02
你好,如果是暫時沒有發(fā)票的話,可以這么記。等有發(fā)票時,再轉(zhuǎn)入費用即可。
2020-07-10 12:20:55
你好,這樣做是可以的,沒問題的
2020-07-08 16:23:53
你購買的貨物收到了嗎
2019-11-01 10:39:29
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