公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

老師,外賬要注意些什么?馬上要接外賬了,心里很忐忑,比如每月開多少票給客戶啊,供應(yīng)商開多少票啊,銀行賬戶要注意什么啊之類的,擔(dān)心
答: 你好 我建議到時(shí): 一.將尚未處理完畢的業(yè)務(wù),處理完畢。一般將交接截至期放在月末,這就是說,將月底之前的憑證、帳簿、報(bào)表等編制登記完畢。 二.整理保管的各種會(huì)計(jì)資料(如憑證、帳簿、報(bào)表等)和各種會(huì)計(jì)物品(如證件、發(fā)票、印章、電算化密碼等),并列示于交接清單上。 三.整理尚無法處理的業(yè)務(wù),列示于交接清單上,注明已處理的程度、相關(guān)的憑證資料等。 四.交待其他相關(guān)事宜,比如相關(guān)工作聯(lián)系部門(包括企業(yè)內(nèi)部和外部)聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關(guān)會(huì)計(jì)處理的流程方法等等。這些內(nèi)容視你的具體情況而定,以將你工作的內(nèi)容交待清楚為準(zhǔn)。
供應(yīng)商銀行賬戶被封,我司開支票給對方,會(huì)被查嗎?
答: 你好 要看對方是因?yàn)槭裁丛騼鼋Y(jié)了賬戶
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,早上好!供應(yīng)商給我們開的專票,把對公的銀行賬戶錯(cuò)寫成私戶的銀行賬號了,其他沒錯(cuò),還能抵扣嗎?
答: 您好,建議還是退回重開,因這個(gè)私戶你們沒有在國稅備案過。


張張 追問
2019-12-26 15:05
meizi老師 解答
2019-12-26 15:11
張張 追問
2019-12-26 15:35
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2019-12-26 15:38
張張 追問
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張張 追問
2019-12-26 17:37
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2019-12-26 17:38