老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個能做進(jìn)項的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去??茨囊粋€科目或者哪一項業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

您好我想問一下幼兒園專款專用 銀行存款科目怎么分開呢
答: 您好你可以指定哪個賬戶專門用來收付哪個專門的成本費用和收入的。
銀行存款支付幼兒園的材料款,借方是什么科目?
答: 你好!計入你們的成本就可以
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
集團下兩個幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來這個科目。第一幼兒園做賬:借:管理費用貸:內(nèi)部往來-第二幼兒園第二幼兒園做賬:借:內(nèi)部往來-第一幼兒園貸:銀行存款
答: 第一幼兒園做賬:借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-內(nèi)部往來-第二幼兒園 第二幼兒園做賬:借:其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來-第一幼兒園 貸:銀行存款 要體現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付才行! 你的內(nèi)部往不知道是咋么設(shè)置的,從賬務(wù)處理看是不對的!應(yīng)該像老師這樣設(shè)分錄

