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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-26 11:51

正常是要做工資的,不然只交社保不合同

小倩 追問

2019-12-26 11:57

老師,我知道正常是這樣,但現(xiàn)在已經(jīng)成事實(shí)了,就是沒有做工資表里,也沒有申報(bào),有什么辦法可以沖了這筆其他應(yīng)收款嗎?

玲老師 解答

2019-12-26 12:09

那只有收到錢才能沖了,這個(gè)其他應(yīng)收款

玲老師 解答

2019-12-26 12:09

因?yàn)槟銓?shí)際社保已經(jīng)報(bào)了,不能當(dāng)沒有發(fā)生,直接紅沖那是不行的

小倩 追問

2019-12-26 12:14

這代付的錢肯定是收不回來了,要是直接做 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 可以嗎?

玲老師 解答

2019-12-26 12:20

也可以用現(xiàn)金把賬沖平了

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你好 ;? ? ? ? ? ?都掛 其他應(yīng)收款 去 。 到時(shí) 員工工資扣除 借 應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-社保 ; 繳納:借??其他應(yīng)收款-社保貸銀行存款??
2021-09-23 10:41:57
1、工資計(jì)提(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 借:制造費(fèi)用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費(fèi)用—工資 (管理人員) 銷售費(fèi)用—工資 (銷售人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 2、計(jì)提企業(yè)繳納的五險(xiǎn)一金 借:制造費(fèi)用 (生產(chǎn)人員) 管理費(fèi)用 (管理人員) 銷售費(fèi)用 (銷售人員) 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題 3、發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實(shí)發(fā)工資數(shù)) 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應(yīng)付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實(shí)際交納 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款。
2020-04-03 11:12:08
您好 您上月計(jì)提工資的時(shí)候已經(jīng)扣減了其他應(yīng)收款(代墊個(gè)人部分)么?
2019-12-09 21:41:41
可以的啊
2017-09-12 10:31:18
可以的
2017-08-22 12:15:21
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