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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-08 16:43

您好,是科目用錯了嗎?還是怎的?

風(fēng)信子 追問

2020-07-08 16:46

因為最近幾個月一直沒有發(fā)工資和繳納社保,所有其他應(yīng)收款變成負(fù)數(shù),資產(chǎn)總額也變成了負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整呢

玲老師 解答

2020-07-08 16:52

您好,其他應(yīng)收款是資產(chǎn)類科目,其他優(yōu)勝款增加不應(yīng)該資產(chǎn)為負(fù),你是其他應(yīng)收款貸方余額嗎?那就填寫在其他應(yīng)付款里

風(fēng)信子 追問

2020-07-08 17:00

那我現(xiàn)在需要把她之前計的其他應(yīng)收款調(diào)到其他應(yīng)付款上嗎

玲老師 解答

2020-07-08 17:33

是報表重分類不用調(diào)整

風(fēng)信子 追問

2020-07-08 17:35

如果進(jìn)行調(diào)整是不是也是可以的呢

玲老師 解答

2020-07-08 17:47

您好,這個一般不用進(jìn)行調(diào)整,報表上一班不填寫負(fù)數(shù)

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你好,這個一般是公司先墊,借其他應(yīng)收款一個人,應(yīng)付職工薪酬一社保費,貸銀行存款
2020-07-25 21:56:32
你好,先發(fā)工資 后交社保,這個科目是對的
2020-06-09 14:13:34
可以把科目調(diào)整到正確的科目,或者紅沖了在調(diào)整
2020-06-02 07:59:56
你好,確定95.79元是多付,就調(diào)入管理費用。
2020-05-25 20:26:01
你好! 對的。
2020-04-22 23:13:22
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