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送心意

李老師A

職稱中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!

2019-12-25 10:30

您好,9月份發(fā)生的費用,需要9月份入賬啊,2019年12月發(fā)生的費用發(fā)票需要12月入賬,如果沒有發(fā)票,可以暫估入賬,根據(jù)權責發(fā)生制原則

路在腳下! 追問

2019-12-25 10:44

你的意思是都需要暫估入賬,而不能計入到實際取到本發(fā)票的月份中??
那如果是專用發(fā)票,那進項稅額還暫估嗎?
請回答下這兩個問題

李老師A 解答

2019-12-25 10:47

您好,是的啊,會計準則就是應該按權責發(fā)生制入賬,本月發(fā)生的就需要本月入賬
專票是以不含稅金額暫估入賬,進項稅額不需要暫估,等發(fā)票過來沖回

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原則上你企業(yè)是權責發(fā)生制。 你是發(fā)生當月計費用成本。 但是為了簡化核算,很多時候在做賬是按實際發(fā)票收到作為費用確認時間。
2019-12-26 22:14:44
您好,9月份發(fā)生的費用,需要9月份入賬啊,2019年12月發(fā)生的費用發(fā)票需要12月入賬,如果沒有發(fā)票,可以暫估入賬,根據(jù)權責發(fā)生制原則
2019-12-25 10:30:08
這個也是可以入賬的,做費用處理。如果是今年開具發(fā)票,可以列入今年的費用。如果是2018年12月開具的發(fā)票,只能調(diào)增2019年應納稅所得額了,多交企業(yè)所得稅
2019-06-17 10:25:48
入賬是可以,但是需要使用以前年度損益調(diào)整科目代替費用科目。 這個金額很大嗎?
2019-07-31 11:05:01
2020年6月前之前那個建議反結賬做19年賬上,借xx費用 貸其他應付款,之后去按新的財務報表去做年報, 之后做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,
2020-07-10 16:48:34
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