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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-04 16:23

直接原樣沖銷前期的賬務(wù)處理,再按發(fā)票進(jìn)行當(dāng)年的費(fèi)用賬務(wù)處理。

香菇?jīng)? 追問

2020-06-04 16:25

我匯算清繳沒有調(diào)增哦,現(xiàn)在過了匯算清繳再?zèng)_銷可以這樣嗎?

香菇?jīng)? 追問

2020-06-04 16:25

28萬的費(fèi)用哦

江老師 解答

2020-06-04 16:27

那只能這樣的處理。

香菇?jīng)? 追問

2020-06-04 16:29

那之前那筆分錄還要復(fù)印發(fā)票做附件嗎

江老師 解答

2020-06-04 16:31

暫估的沒有發(fā)票。復(fù)印發(fā)票沒有用。

香菇?jīng)? 追問

2020-06-04 16:32

不是暫估的,是真實(shí)業(yè)務(wù),銀行已付款,未取得發(fā)票,我當(dāng)時(shí)直接計(jì)入費(fèi)用了

江老師 解答

2020-06-04 16:35

那應(yīng)該計(jì)入預(yù)付賬款。
付款時(shí)
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票時(shí)列支成本或費(fèi)用
借:成本或費(fèi)用
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:預(yù)付賬款

香菇?jīng)? 追問

2020-06-04 16:38

當(dāng)時(shí)不知道這么久才能拿到發(fā)票,所以直接計(jì)入費(fèi)用了,那現(xiàn)在怎么處理呢?匯繳已經(jīng)結(jié)束了

江老師 解答

2020-06-04 16:40

那就是沖銷前期的賬務(wù)處理,再 按發(fā)票,做正確的賬務(wù)處理。

香菇?jīng)? 追問

2020-06-04 16:43

去年做的借管理費(fèi)用,貸銀行存款,是負(fù)數(shù)沖嗎?

江老師 解答

2020-06-04 16:46

是的,直接用負(fù)數(shù)沖銷處理。

香菇?jīng)? 追問

2020-06-04 16:47

不涉及以前年度損益調(diào)整嗎?

江老師 解答

2020-06-04 16:47

不涉及到以前年度損益調(diào)整科目的賬務(wù)處理。

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直接原樣沖銷前期的賬務(wù)處理,再按發(fā)票進(jìn)行當(dāng)年的費(fèi)用賬務(wù)處理。
2020-06-04 16:23:24
你好!是費(fèi)用類的就計(jì)入費(fèi)用了。 是要確認(rèn)為收入
2017-08-09 11:54:52
你好,用以前年度損益核算
2019-04-18 11:14:45
原則上你企業(yè)是權(quán)責(zé)發(fā)生制。 你是發(fā)生當(dāng)月計(jì)費(fèi)用成本。 但是為了簡化核算,很多時(shí)候在做賬是按實(shí)際發(fā)票收到作為費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間。
2019-12-26 22:14:44
您好,9月份發(fā)生的費(fèi)用,需要9月份入賬啊,2019年12月發(fā)生的費(fèi)用發(fā)票需要12月入賬,如果沒有發(fā)票,可以暫估入賬,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則
2019-12-25 10:30:08
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