国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-25 09:25

你好 盤盈之后 做借庫存商品 貸待處理財產(chǎn)損益 。報批后看領(lǐng)導(dǎo)怎么審批來做分錄 。如果屬于日常收發(fā)計量或計算上的差錯所造成的,可沖減管理費用:

  借:待處理財產(chǎn)損益

  貸:管理費用

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 盤盈之后 做借庫存商品 貸待處理財產(chǎn)損益 。報批后看領(lǐng)導(dǎo)怎么審批來做分錄 。如果屬于日常收發(fā)計量或計算上的差錯所造成的,可沖減管理費用:   借:待處理財產(chǎn)損益   貸:管理費用
2019-12-25 09:25:14
您好,學(xué)員,原來核銷時的分錄為: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 此時再沖回來了,分錄為: 借:銀行存款 貸:壞賬準(zhǔn)備 這樣兩個分錄壞賬準(zhǔn)備不會有余額
2019-10-10 09:31:40
你好 借;銀行存款 , 貸;財務(wù)費用——利息收入 (或借方負數(shù)) 是不是你單位軟件無法識別財務(wù)費用貸方發(fā)生額導(dǎo)致的余額不平?
2020-05-27 10:11:01
可以,做下個月的會計分錄。
2018-04-25 13:43:12
你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在直接是沖減之前存貨的成本處理。 借 應(yīng)收賬款 等等 貸 庫存商品 3131.4
2020-04-19 17:08:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...