
老師,如果收到的進項票當(dāng)期不認(rèn)證,做賬的話直接可以放在應(yīng)交稅費-進項稅額,這里嗎?
答: 不認(rèn)證,是計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進項稅
為什么看到有人的做賬借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
答: 你好!做賬未認(rèn)證抵扣發(fā)票吧
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
每月的應(yīng)交稅費-進項稅額是累計的嗎?這個月開始做賬時,它里面就有余額的。
答: 每月沒有結(jié)轉(zhuǎn)就是直接去累計
老師,上個月進項票全部入賬,應(yīng)交稅費_進項稅額,應(yīng)該入待認(rèn)證里,出現(xiàn)這種情況怎么辦?這個月有辦法調(diào)嗎
老師,我每次把進項票都放在待認(rèn)證進項稅額里面,導(dǎo)致我應(yīng)交稅費成負(fù)數(shù),有什么更好的方法!使得應(yīng)交稅費為正數(shù)么?
上個月普票稅額做到進項稅里了,這個月調(diào)賬怎么做分錄?借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-進項稅 對么?


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